win10如何进出口退税系统

1.出口退税系统软件操作流程

外贸企业申报流程(内有操作视频)

1、登录“出口退税申报系统------外贸企业端”软件

2、在“基础数据录入”中修改“企业信息”

3、进入“出口退税申报系统9.0版”,用户名:sa,口令为空。

4、在“基础数据采集”菜单下“出口明细申报数据录入”和“进货明细申报数据录入”中录入相关数据。录入完毕后进行“审核认可”和“序号重排”。

5、在“数据加工处理”菜单下“进货出口数量关联性检查”。

6在“数据加工处理”菜单下作“生成预申报数据”。(记住数据存放路径)。

7、转回到“出口退税申报系统------外贸企业端”软件,在“压缩”菜单下作“预申文件压缩”。

8、点击“文件上传”菜单。

9、进入“省国税申报”网页,点击右区“出口货物退(免)申报”,进入“省进出口网上申报”网页。登录名:企业海关代码,如:3319960001,口令:000000。

10、点击“预审”,在“浏览”中选择第6步的存放路径,再“导入”即可。预审完毕后在“预审疑点”中下载疑点信息,读入到“外贸企业出口退税申报系统9.0版”中“审核反馈处理”的“接收税务机关反馈信息”,查看疑点信息。

11、在第10步无疑点后转回到“外贸企业出口退税申报系统9.0版”,在“预审反馈处理”菜单下作“确认正式申报”。如有疑点,根据疑点信息调整申报数据。

12、在“退税正式申报”菜单下点击“查询本次申报数据”下的“出口明细申报数据查询”、“进货明细申报数据查询”和“退税汇总申报表录入”,打印三份报表,每份两张。

13、在“退税正式申报”菜单下点击“生成退税申报软盘”(记住数据存放路径)。

14、转回到“出口退税申报系统------外贸企业端”软件,在“压缩”菜单下作“正式申报文件压缩”。

15、点击“文件上传”菜单进入“浙江省进出口网上申报”网页下的“正式申报文件上传”。

16、把退税资料装订好上报退税部门。

2.出口 免抵退 申报系统操作流程

生产企业出口货物免抵退税具体操作流程如下:

1.下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统;

2.进行退税申报系统的系统设置;

3.录入退税申报数据;

4.生成预申报数据;

5.网上预申报和查看预审反馈;

6.读入预审反馈,生成明细申报数据;

7.录入单证备案数据;

8.录入汇总申报数据;

9.打印正式申报报表,生成汇总申报数据;

10.网上正式申报或零申报;

11.准备退税申报资料,到退税机关正式申报退税。

3.外贸企业出口退税系统操作流程

(1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置;

(2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入(如果不读入电子数据,手工录入,选择“认证发票信息处理”);

(3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入;

(4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;

(5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;

(6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据;

(7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据;

(8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存;

9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印;

(10)打印进货明细申报表→六确认正式申报数据→进货明细申报数据查询→申报表打印;

(11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→打印报表;

(12) 七生成正式申报数据→生成退(免)税申报数据-进货/出口申报表。

外贸企业已经生成出口退税正式申报数据,如果需要撤销申报的具体操作流程:进入外贸企业出口退税申报系统→向导→申报系统操作向导→退税申报向导→八已申报数据确认→已申报出口明细申报数据查询→点击“认可申报”→选择“将当前关联号转为待申报”或者“将当前筛选的所有关联号转为待申报”,就可以撤销申报标志。

4.外贸企业出口退税申报系统10.0版操作流程

关联号一般在一开始就得编排好,都是自己编写的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申报,那么第一笔记录的关联号可编为201001001.具体操作步骤如下,希望能给你带来帮助申报批次:本月第几次申报,如第一次输入“1”。

序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报,可以按顺序连续编排。

在数据录入时,可以都输入“1”,在所有数据录入结束后,进行数据分解,然后进行“序号重排”,建议按批次加顺序号进行物理排序。出口进货标志:录“0”,表示既有进货又有出口;“1”表示只有进货;“2”表示只有出口;税种:增值税选“v”;消费税选“c”;出口发票号:即企业出口商品的定单外运编号;报关单号:12位,由报关单右上角“海关编号”9位码+0+商品项号组成。

注意:1、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码+0+商品项号01”;2、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;3、假如关单上有4条记录,其中第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,录第4条记录直接跳到“004”。出口日期:输入报关单中的出口日期。

美元离岸价:录入实际离岸价,计算换汇成本的依据,如报关不是FOB成交价,就换算成FOB价后录入。核销单号:7位码,见核销单右上角或报关单内的批准文号,如“069956703”,数字间不得留空格。

委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。代理证明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空远期收汇证明:属远期收汇的,录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期收汇的,此项为空,不得录入任何内容;出口备注:可录可不录。

商品代码:见关单商口明细中“商品编号”,区分以下情况录入:1, 8位商品码①商品编码仅为8位的,录入8位商品编码后补加“00”补足10位码;②同一商品名称相同,对应不同的征税税率,如征13在10位商品编码后加1,征17则加2(注意)。商品名称:系统自动生成,和报关品不一样,也无需改动单位:系统自动生成,不能改动出口数量:与系统内商品代码对应计量单位的关单上相应数量进货凭证号:10位发票代码+8位号码;退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票号码,该号码录入,系统自动补录到专用税票号码栏。

分批批次: 开具增值税专用发票分割证明的必须录入,若增值税发票数据1000,本次出口400,结余600,则本次录入分批批次“1”;下次用分割单申报时录入分批批次“2”。供货方纳税号:按进货凭证的对应内容录入;进货数量:与系统内商品代码对应计量单位的相应数量,录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的,要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后,录入对应的数量;委托加工后出口的货物,录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。

如果委托加工后出口的货物,其原材料是进料加工的进口料件,则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”,辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的,按分割单的数量录入“进货数量”,增值部分的“进货数量”为空。

(特别说明:上述金额录0时,不要在备注栏加“WT”)。计税金额:即专用发票上的“计税金额”;法定征税税率:录入该产品的征税率,增值税为17或13;消费税从价定率的按小数点方式录入,如10%,录入0.1;从量定额的录入单位税额。

税额:自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大,要进行修改,小的可以不作修改,按回车进入下个字段;退税率:系统根据商品码自动生成;可退税额:自动生成;申报标志:空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报。

上述标志不需录入,系统自动生成;以上完毕后,点击“保存”,按提示进行确认或确认并继续追加。注意:退消费税的,在上述增值税数据采集完成后,再进行消费税进货数据采集即可,不需要再做出口处理。

在所有数据录入结束后,进行数据分解,数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。(二)数据加工处理实退税数量以下为空,并不为错,数据加工处理后将出现数字。

①进货出口数量关联检查:对同一关联号,同一商品码下的进货和出口数量进行检查。执行“数据加工处理\进货出口数量关联检查”(此步必做,否则申报数据容易出错,并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成)。

如果检查结果出现错误标志“E”或“W”,则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误,必须检查。

②换汇成本关联检查建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。③预申报数据一致性检查④生成预申报数据。

在。

5.有哪一位懂得外贸企业出口退税申报系统10.0版

1.进入退税系统 sa, 密码为空 输入所属年月(记住年底的时候,如果是09年申报,报关单出口日期是08年的,所属日期就是200812**,即如果以前08年12月申报过,这个就是200812,当然下面的批次就是02啦,我3月份申报是08年12月第4批,我就拿这个为例,以下相同)录入增值税发票信息,出口明细,进货明细,生成预申报盘,正式申报,打印汇总表,出口明细,进货明细各两份,一订一散背景: 09年3月申报,报关单出口日期是08年,这是申报的所属期是200812的第四批进入系统——向导第一步 已认证发票信息系统——已认证发票信息处理第二步 退税申报数据录入——出口明细数据录入增加: 关联号:0812040101(08年12月第4次申报第一票的第一个品名)08(年)12(月)04(本月第一批申报即申报批次,因为年底12月的往往要申报很多次,我们这个月申报了4次)01(本批第一票)01(第一票的第一个品名) 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..这样分得详细可以防止用相同的海关编码导致换汇比超高。

申报年月 200812系统认定 你进去的时候就录入啦申报批次:04本月第一次申报就是01, 第几次就是几. 序号为流水号:0001,0002,0003……….。出口发票号 报关单号为后九位加001,002,003 比如我们的有一个后九位是779886455,那就是779886455001/779886455002---出口日期:报关单上有美元离岸价:FOB价,如果是CIF就减去报关单上的运费和保费,如果跟实际有差距按照报关单上的来核销单号:实际填商品代码:十位数 没有标点商品名称自动生成出口数量:每一个产品的总数保存全部填完以后 审核认可——当前筛选下所有记录——审核进货明细数据录入:关联号:跟出口明细对应 因为有可能报关单上一个品名对应的开出两个发票或是更多,所以会出现进货明细里面有两个序列号对应出口明细一个关联号。

比如进口明细的序号0001和0002对应出口明细的0001那么他们的关联号都是0812040101税种:V:增值税C:消费税申报年月:200812 (按照实际情况来)申报批次:04(实际情况)序号:0001,0002-----发票号码:录入后发票代码,进货凭证号,供货方纳税号,发票开票日期自动出现。商品代码:录入十位的 商品名称自动出现数量:如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符,则应按报关单计量单位折算进货数量。

加工费、辅料、配套产品等(视同)委托加工方式的进货凭证,数量项填0,备注项目填英文字母WT;(注:如果报关单上一个品名,开具了两个增值税发票,数量分别是0.5,0.5,那么这里就是0.5,下一张在录入)计税金额:如果是一个增值税发票上有几个产品,一定要注意,计税金额是该项品名后的计税金额不是总的。如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码,可录入发票计税金额总和,否则应分项填写;保存全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核第三步:、退税申报数据检查这步很简单 检查错误的时候有错误回去如果没有相关联信息就是第二步的审核认可忘记了如果换汇比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 换汇比低点没事,现在不要超过现在的汇率6.8为好第四步、生成预申报软盘 一个批次可以有多票,生成预申报盘时在一起,填关联号为999999999999, 一直到填满 生成正式申报盘后又发现错误时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数据查询”---“申报认可”---“当前关联号转为待申报”, 然后回到”基础数据采集”, “审核认可”---取消审核标志 预申报后发现错误时,”确认正式申报”---“查询本次申报数据”---“撤消本次申报数据”第六步、确认正式申报数据——确定本次预申报数据转为正式申报数据是出口明细申报数据查询(千万别做下一步,生成正式申报软盘,那样就没办法打印报表了)——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦进货明细申报数据查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦第七步: 生成正式申软盘退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL生成退税申报软盘2.去国税局退税(每月的1到10号)订的顺序:出口退税汇总申报表,出口明细申报表,出口退税进货明细申报表,增值税发票,出口专用发票,报关单(退税联,定错了让你换,别拿核销联)3. 出口货物退税单证备案在申报退税后15日内备案(现在最好跟退税一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道还会不会有新要求): 外贸企业购货合同,跟国外客户的contract,出口货物明细单,场站收据,证明(新加的,每个地方不一样,跟场站收据一体的),出口货物运输单据(提单),报关单(退税联)复印件按申报顺序装订成册,统一编号,并填写<出口货物备案单证目录>一次进货多次出口的,可在第一次出口货物时予以备案.。

6.进出口退税流程一,详细的操作流程

出口退(免)税业务操作流程 一、出口企业退税登记办理程序 (一)出口企业持下述证件资料向主管税务机关申请办理退税登记手续: 1、企业法人营业执照或工商营业执照(副本复印件); 2、税务登记证(副本复印件); 3、中华人民共和国进出口企业资格证书或中华人民共和国外商投资企业批准证书(无进出口经营权的生产企业无需提供); 4、海关自理报关单位注册登记证明书(无进出口经营权的生产企业无需提供); 5、增值税一般纳税人资格认定书或增值税一般纳税人申请认定审批表; 6、主管税务机关要求的其他资料,如代理出口协议等。

(二)出口企业在规定期限内持上述证件资料,向主管退税机关申请办理退税登记,并领取《出口企业退税登记表》。登记表内容必须填写齐全、表达准确、加盖印章,连同附送资料一并报送主管退税机关。

主管退税机关按现行退税政策规定进行审核,确定出口企业退税方法及申报方式,核发《出口企业退税登记证》(正、副本)。(三)出口企业发生改变单位名称、法定代表人、经营地点、经营范围、开户银行及帐户等事项的,应自工商行政管理机关批准变更登记或者有关变更批准之日起30日内,持变更登记的有关证明文件和原退税登记证等资料向主管退税机关申请办理退税变更登记。

(四)出口企业发生破产、解散、撤销以及其他依法应当终止退税事项的情况,应在向工商行政管理机关办理注销登记前,持有关证明文件和原退税登记证等资料向主管退税机关申请办理出口退税注销登记手续。(五)出口企业应在主管退税机关公告或通知的退税登记证年检期或换证期提供证件资料进行审验或换证。

二、生产企业"免抵退"税申报程序及基本财务核算 (一)"免抵退"税申报程序 1、生产企业将货物报关出口并按现行会计制度的有关规定在财务上作销售后,逐月按出口销售帐、《增值税纳税申报表》有关数据填报《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》、《生产企业出口货物免、抵、退税申报表》(各一式4份),在增值税纳税申报期限内(每月10日前)持《增值税纳税申报表》(一式5份)等资料向主管国税机关征收部门办理纳税申报和"免、抵、退"税的预免预抵申报手续; 有进料加工业务的生产企业须附送经退税部门审核签章的《生产企业进料加工进口料件申报明细表》、《生产企业进料加工贸易免税证明》(各一式4份)。上述两表由生产企业在购进进口料件时到退税部门填报办理。

2、生产企业对出口货物应自报关出口后,尽快收齐有关出口退税凭证,取得出口货物报关单后及时与"口岸电子执法系统"出口退税子系统的出口货物报关单(退税)证明联电子数据进行核对并报送。 3、对已收齐出口退税凭证,生产企业将有关数据录入出口退税申报系统(sb40),向退税部门申报办理"免、抵、退"税的电子预申报。

(sb40申报系统操作参阅"第三部分") 4、通过出口退税电子预审核的出口货物,生产企业打印《进货凭证登录表》、《出口凭证登录表》、《出口货物退税汇总申报表》,填报《生产企业出口货物免、抵、退税(单证齐全)正式申报表》,注明所属月份,申报批次,附送装订成册的对应"一票两单" (出口销售发票、出口货物报关单、出口收汇核销单)等单证向退税部门办理"免抵退"税的正式申报。 有关单证齐全正式申报的具体新规定,在下面叙述。

5、生产企业自货物报关出口之日起,超过申报期限仍未收齐有关出口退(免)税凭证或未向主管国税机关办理"免、抵、退"税(预免预抵)申报手续的,主管国税机关视同内销货物计算征税。 (二)生产企业"免抵退"税基本财务核算1、购入货物时:借:原材料 应交税金-----应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等2、货物内销时:借:应收帐款等 贷:主营业务收入 -----内销 应交税金-----应交增值税(销项税额)3、外销时:按现行会计制度的有关规定在财务上作销售,开具出口销售发票 借:应收外汇帐款等 贷:主营业务收入 -----出口 同时结转成本及: 借:主营业务成本----出口征退税差 贷:应交税金-----应交增值税(进项税额转出)4、每月底计算应纳税、应退税额、免抵税额,次月作预免预抵申报时:借:应收出口退税 应交税金-----应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金-----应交增值税(出口退税) 5、根据收到出口退税款时:借:银行存款 贷:应收出口退税 6、企业在开具出口销售发票时,在填写实际成交价格(c&f)的同时,必须注明离岸价格(即扣除国外运费、保险费、佣金后的价格),且与出口货物报关和外汇核销单的相关数据一致。

c&f 价与fob 价的差额通过"其他应付款--**年度运保费"科目核算.注:免、抵、退税申报表与当期增值税纳税申报表相关数据一致。生产企业按月办理"免、抵、退"税申报预免预抵后,应根据税务机关的审批反馈情况,做好"应收出口退税"帐务的调整工作。

生产企业免抵退税申报时计算入帐的应退税额如与退税部门审批数据不一致时,应及时调整有关帐户。应退税额须全额转入"应收出口退税"帐户核算。

三、外贸企业退税申报程序及基本财务。

win10如何进出口退税系统

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